3月21日上午,根據公司企務(wù)會(huì )的統籌規劃和統一安排,審計工作人員抵達我站,開(kāi)展了一系列細致的檢查活動(dòng)。此次審計的主要目的是對我站的財務(wù)狀況、固定資產(chǎn)管理、安全臺賬等關(guān)鍵資料進(jìn)行全面的核查。
在財務(wù)方面,審計人員重點(diǎn)檢查了會(huì )計記錄的準確性,包括收入、支出等各項財務(wù)數據,確保所有財務(wù)活動(dòng)都符合國家法律法規及內部財務(wù)管理規定。固定資產(chǎn)的審查則聚焦于我站的資產(chǎn)登記、使用、維護等方面,審核人員詳細核對固定資產(chǎn)賬目,確認資產(chǎn)的存在性、完整性以及其價(jià)值的準確性,確保我站的資產(chǎn)管理規范有序,避免資產(chǎn)的虛空損耗。此外,安全臺賬與糧食質(zhì)量、糧情檢查的其他內容審查同樣至關(guān)重要。審計團隊檢查了我站的安全管理制度、操作規程、出入庫檢驗報告等一系列相關(guān)資料,以評估我站在相應工作中的運作情況。整個(gè)審計過(guò)程中,我站全體員工積極配合,確保審計工作的順利進(jìn)行。
這次審計不僅是對過(guò)去工作的一次回顧,更是促進(jìn)我站持續改進(jìn)和發(fā)展的重要契機,通過(guò)發(fā)現潛在的問(wèn)題并及時(shí)加以解決,提高管理效率,從而推動(dòng)我站各項工作向更高標準邁進(jìn)。